點(diǎn)擊數:173發(fā)布時(shí)間:2013-07-20
為了規范集團會(huì )計核算工作,提高全體財務(wù)人員的責任意識,規避財務(wù)風(fēng)險,6月14日至28日,集團財務(wù)審計部根據通知時(shí)間安排有計劃地對下屬各單位進(jìn)行了財務(wù)檢查,檢查的主要內容包括會(huì )計核算、財務(wù)報告、資金管理、存貨、固定資產(chǎn)及低耗品管理、費用控制、成本控制、日常管理、制度建設、往來(lái)賬管理、其他管理等內容,檢查以會(huì )計基礎工作為主。
此次檢查,得到了各下屬單位相關(guān)人員的積極配合,體現了各下屬單位的全局意識。從檢查的結果來(lái)看,大部分單位會(huì )計基礎工作都能基本到位,但也有少數單位會(huì )計基礎工作薄弱,需要改進(jìn)和提高。財務(wù)審計部已根據各單位工作中的不足分別提出了整改要求,并將在9月份有針對性地進(jìn)行復查。
據了解,集團財務(wù)審計部還將采取深入各單位幫助整改、組織財務(wù)人員培訓等措施,來(lái)達到整改的目的,并將繼續加強對各下屬單位的服務(wù)、監督和管理工作。
(集團財務(wù)審計部 李貴玲)